第二,相信大多数职场人都是好的,多开发票也是为了“不吃亏”,不必要过分指责。比如,一些人出差吃了一顿饭,几十块钱,因为出差规定里有50到100元的午餐补贴,个人餐费一般不给报销,但是有些人心疼这几十元钱,
顾客正常消费索取发票不需要给钱。发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。1、对于公司来讲,发票主要是公司做账的依据,同时也是缴税的费用凭证。2、对于员工来讲,发票主要是用来报销的。
1、业务真实;2、发票内容正确完整;3、除非在元月份,因杜绝跨年报销;4、同一年度内发票日期不应超过3个月;5、费用金额较大的,尽可能通过对公银行结算;6、报销手续完备(经手人、审核人、审批人)都应逐一签字;
这是普通发票,具体能报多少钱是要看具体情况的,如果公司内部没有其他的什么规定,一般情况下都是价税合计算报的。价税合计一般是指商品销售过程中商品价格和附加价格税的总和。所谓附加价格税,
现在的学校财务制度都比较严格了。这种情况是不能报销的。只能从其他渠道找点发票来顶一下了。
报销发票的要求有:业务真实;发票内容正确完整;除非在元月份,因杜绝跨年报销;同一年度内发票日期费用金额较大的,尽可能通过对公银行结算;报销手续完备(经手人、审核人、审批人)都应逐一签字。
1、发票类别恰当。水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用增值税专用发票报销,但吃饭的发票、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用增值税普通发票报销即可。2、发票本身要合法有效。
法律分析:发票报销流程:(1)取得合法凭证对原始票据的要求。所有票据:必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况:收据(财政票据除外)及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票:
如果伙食费、打车费用开不到发票,要跟老师说明,如果可以开其他的发票就尽量开发票,可以去快餐店之类的开(一般要收扣税的钱),如果实在开不到,至少要有收据(现在用收据很难很难报销了)。
我们有时候要求提供发票的时候,收到的是1-10元定额发票。,这种发票的票额是根据撕开后我们可见的大写金额,作为发票的票额。2 另外我们可以看到机打国税通用发票金额都分别以数字和大写的形式表现【摘要】
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