1、 预借差旅费时:借:其他应收款--预借人的姓名 贷:库存现金 报销时:借:管理费用 贷:其他应收款--预借人的姓名 2、如果未发生预借,由出差人垫付时:贷:库存现金 (此分录的前提是:
1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,
差旅费报销单可以在以下情况下使用:按出差(期间)天数的费用报销的;往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴(如果是按实报的话当然要附有发票);住宿费、交通费和其他补贴等费用。3、
1.大张的发票及单据放在最下面 2.发票及单据的正面尽量方便与查阅者 3.同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴(整体美观漂亮)4.大张的纸可正面折叠,与其他单据边缘一样大会好看些 5.
2007年1月1日起,副部长级人员差旅费为每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。
1、借出时:借:其他应收款--**人 贷:现金 2、报销时:全部花完:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金:借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**
法律依据:《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》第一条部级官员出差北京,住宿费标准每天限额为1100元,司局级官员每天限额650元,其他人员每天限额500元。《
报备批准报销出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、 天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请 单”,列明用款计划,
2、乘坐飞机的,不退还订票费、改签费、退票费和往返机场的费用。3、出差津贴天数=出差返回日期-出差出发日期。
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